內部審計論文的摘要

General 更新 2024年11月29日

  內部審計是隨著受託責任的發展而發展,它通過完善整個企業的經營系統來提高經營工作的經濟性、效率性和效果性。下文是小編為大家蒐集整理的關於的內容,歡迎大家閱讀參考!

  ***一***

  淺析企業審計內部控制制度建設

  摘要:本文分析了內部控制制度在市場經濟環境下的重要作用,內控制度的完善與執行效果在很大程度上關係到企業經營的成敗,提出了內部控制審計實施辦法,為提高內部控制審計水平,更好地為企業發展保駕護航。



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