內部審計論文題目

General 更新 2024年12月01日

  隨著國內外知名企業一系列經濟醜聞的曝光,使得人們在關注企業外部審計的同時,越來越關注企業的內部審計。下文是小編為大家蒐集整理的關於的內容,歡迎大家閱讀參考!

  一

  1、企業內部審計工作調查與思考

  2、學校財務舞弊的成因、形式及審計對策

  3、內部審計如何適應供銷合作社的改革和發展

  4、內部效益審計程式研究

  5、從會計資訊失真看加強內部審計質量控制的必要性

  6、公司治理與內部審計初探

  7、內部審計:公司治理的左膀右臂

  8、關於開展內部經濟效益審計的思考

  9、試論平衡計分卡在企業經濟效益審計中的應用

  10、淺談基層審計機關探索開展資源環境審計工作的幾種途徑

  11、試論企業內部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內部控制剖析

  12、關於某中小企業貨幣資金內部控制的調查報告

  13、銀行商業匯票的內部控制——XX案例分析

  14、我國企業貨幣資金內部控制問題探討

  15、我國上市公司關聯交易的內部控制探析

  16、小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究

  7、銀行授信業務的內部控制研究——XX集團的授信設計

  18、中小企業存貨內部控制問題探討

  19、企業應收賬款的內部控制分析

  20、上市公司對外投資的內部控制研究

  二

  1、關於證券公司反洗錢內部控制的思考

  2、內部控制概念的新發展——企業風險管理框架研究

  3、會計委派制下的企業內部控制問題研究

  4、xx公司清算審計程式設計及相關問題探討

  5、分析性複核在審計中的應用研究

  6、 xx會計事務所內部治理問題探討

  7、 論應收賬款審計方法的改進——基於XX上市公司的案例分析

  8、 上市公司關聯方交易審計策略探析

  9、 地方政府幹預下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析

  10、經營失敗與審計失敗關係的研究——XX公司舞弊案例分析

  11、現代風險導向審計的理論基礎及在我國的適用性研究

  12、審計風險模型的演進與最新發展研究

  13、風險導向審計在財務舞弊中的應用——對XX公司舞弊的分析

  14、淺析我國上市公司審計合謀的發生原因及治理對策

  15、XX年上市公司年報審計意見分析

  16、盈餘管理與審計意見的相關性實證分析

  17、 對我國目前內部審計定位的思考

  三

  1、淺談上市公司內部控制、內部審計存在的問題及其對策

  2、試論風險導向審計模式對完善我國國家審計技術方法的啟示

  3、我國內部經濟效益審計研究

  4、發揮“免疫系統”功能 加強內控審計

  5、關於企業經濟效益審計理論與實務的探討

  6、淺談建築企業工程專案經濟效益審計重點

  7、淺談內部審計在公司治理中的作用、關係及其影響

  8、審計風險控制分析:一種均衡觀點

  9、我國註冊會計師全面審計的質量控制研究

  10、試論審計風險的規避與控制

  11、淺析審計理論與審計實務中幾個重要概念

  12、論企業內部審計作用的發揮

  13、我國註冊會計師審計獨立性研究

  14、加強專案經濟效益審計的思考

  15、關於企業風險管理審計研究

  16、壽險公司內部審計問題研究

  17、探討農村合作醫療基金的內容和特點

  18、關於地方審計機關開展效益審計的思考

  19、當前政府部門內部審計的現狀與思考

  20、獨立審計、內部審計與公司治理

 

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