多收貨款的賬務處理?

General 更新 2024-12-01

多收客戶貨款如何做會計分錄

1、收回貨款時借:現金(或銀行存款)1000貸:應收賬款 914貸:其他應付款--多收款 862、退回多收款時借:其他應付款--多收款 86貸:現金(或銀行存款)86 查看原帖>>

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多收客戶貨款怎麼進行賬務處理。 30分

多收客戶貨款:

禒以將應收帳款轉成應付帳款,退給客戶有,或仍然放在應收帳款的貸方不做任何調整,下次該客戶拿貨的時候可以少交貨款。

做調整的分錄如下:

借:應收帳-甲客戶

貸:應付帳款-甲客戶

多收的貨款不用退回客戶應怎樣進行賬務處理

借:銀行存款 全額

貸:應收賬款 全額

在應收賬款中掛著就行了,月末這家應收賬款有貸方餘額3.5萬元,顯示為客戶多付的款

這樣最簡單了,等再銷他貨物時自認衝應收賬款

也可以這樣

借:銀行存款 全額

貸:應收賬款 全額-3.5萬

其他應付款 3.5萬

等下次銷售假如5萬元,收貨款時

借:銀行存款 1.5萬

其他應付款 3.5萬

貸:應收賬款 5萬

請問收到貨款的會計分錄怎麼做?

分錄錯了,應該是 借:銀行存款,貸:應收賬款 賣出的時,借:應收賬款 貸:主營業務收入、應交稅費收到貨款,已經開票的業務:借:銀行存款 貸應收賬款 收到貨款,沒有開票的業務:借:銀行存款 貸預收賬款

關於多收貨款,如何做賬

你可以把5元先做“其他應付款--**”科目中,再用**的名義用領款單領出。

收多對方打來的貨款怎麼賬務處理?

如果對方要,計入預收賬款;

如果對方不要,計入營業外收入

多收的貨款該怎麼入賬

你可以把5元先做“其他應付款--**”科目中,再用**的名義用領款單領出。

客戶多給了貨款賬務怎麼處理

多給的應退回給客戶,或者當預收款項下次再少收相應金額

會計分錄有兩種,如下所示:

第一種

收到時:

借:銀行存款/現金

貸:應收賬款 (實際應收的金額)

其他應付款-X公司 (應退回部分)

退回時:

借:其他應付款-X公司 (應退回部分)

貸:銀行存款/現金 (應退回部分)

第二種:

借:銀行存款/現金 (收到多少記多少)

貸:應收賬款 (收到多少記多少)

新會計制度規定不設置預收賬款科目

那麼多收當預收的部分就記到應收賬款的貸方

用這種方法的時候你會發現你實際應收的沒計提這麼多,應收賬款明細賬裡就呈現貸方餘額了

希望能幫助到您,謝謝

多收客戶的貨款怎麼做賬

我熟哦,不好看啊,但願我的對有``

多收的貨款就做到應收賬款,現在退給客戶,賬務處理怎麼做?

直接做相反分錄衝回即可:

借:應收帳款 6900

貸:銀行存款 6900

當然,一般實務在計帳時,最好用紅字衝回,也就是借貸不變,用負數衝:借:銀行存款 -6900

貸:應收帳款 -6900

這樣做是為了以後查帳時,一眼明瞭這筆帳是因為多收了貨款而退回的。

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