幾年前少交的印花稅?

General 更新 2024-12-02

補交以前年度的印花稅,賬目如何處理

你好,

補交以前年度的印花稅,如果金額不大,計入當期損益,執行會計準則不同,記賬方法也不同。如果《執行企業會計準則》,

借:管理費用——印花稅

貸:銀行存款

如果執行《小企業會計準則》,

借:營業稅金及附加

貸:銀行存款

如果補交的印花稅金額較大,影響到所得稅費用,計入以前年度損益調整,調整年初未分配利潤,調整應交所得稅,

借:以前年度損益調整(補交的印花稅)

貸:銀行存款

借:應交稅費——應交所得稅

貸:以前年度損益調整(應調整的所得稅費用)

結轉未分配利潤,

借:利潤分配——未分配利潤

貸:以前年度損益調整

補繳以前年度的印花怎調賬

補繳以前年度的印花稅,不能計入本年度的損益,。

直接計入利潤分配-自查補稅,由企業的稅後利潤支付。

繳納

借 應繳稅費-印花稅,貸銀行存款

結轉

借利潤分配-自查補稅,貸 應繳稅費-印花稅。

自查補交逾期未繳的印花稅要交的滯納金是多少

按日加收萬分之五的滯納金,不需要履行什麼手續,稅務局會在開具完稅證時一併加收的。

我公司是一般納稅人,自公司成立到現在好幾年了,以前我公司在交印花稅時都是按照銷售收入的萬三交的, 10分

購銷合同 包括供應、預購、採購、購銷結合及協作、調劑 、補償、易貨等合同 按購銷金額萬分之三貼花 0.3‰ 立合同人

關於印花稅少交的問題。

cj214070814 這個人是亂說的 印花稅都是每月申報的 註冊資金三百萬 是按印花稅----資金賬簿 稅率 萬分之五 稅額是1500 你之前已經申報了一百萬 下個月你補申報兩百萬 稅額 1000 就可以了 年底彙總是按總數來對比的

上個月的印花稅少交了怎麼辦? 15分

第十三條 納稅人有下列行為之一的,由稅務機關根據情節輕重,予以處罰:

1.在應納稅憑證上未貼或者少貼印花稅票的,稅務機關除責令其補貼印花稅票外,可處以應補貼印花稅票金額20倍以下的罰款;

到地方稅務局填份報表補繳就可以了

印花稅因為計算錯誤少交了怎麼辦

趕快補繳,只要不是查賬發現,一般不會罰款

補繳以前年度的印花稅,怎麼做分錄?

計入以前年度損益調整科目。

賬本的印花稅每本5元的那個,以前年度沒有交,現在可以買貼花補上嗎?

這個不是上交的··自己買印花稅票自己貼賬本上的···就是去稅務局買像郵票那樣的東西·一般企業都是買個幾百元自己放著的

應交印花稅本月少交了應怎麼辦

跟地方稅務局稅源管理員溝通,說清楚情況!

應該在下月補繳就可以了,頂多按日加收滯納金!

你是主動補繳,如果算上自查補繳,滯納金都免了!

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