審計學論文題目

General 更新 2024年11月25日

  審計學是在審計實踐的基礎上產生的,經過實踐檢驗和證明了的,是客觀事物本質及其規律的正確反映。下文是小編為大家蒐集整理的關於的內容,希望能幫到大家!

  一

  1. 註冊會計師審計質量管理體系研究

  2. 註冊會計師審計風險控制研究

  3. 現代企業內部審計發展趨勢研究

  4. 審計質量控制

  5. 論關聯方關係及其交易審計

  6. 我國內部審計存在的問題及對策

  7. 論審計重要性與審計風險

  8. 論審計風險防範

  9. 論我國的績效審計

  10. 薩賓納斯――奧克斯萊法案對中國審計的影響

  11. 審計質量與審計責任之間的關係

  12. 經濟效益審計問題

  13. 內部審計與風險管理

  14. 我國電算化審計及對策分析

  15. 淺議我國的民間審計責任

  16. 試論審計抽樣

  17. 論內部審計的獨立性

  18. 論國有資產保值增值審計

  19. 論企業集團內部審計制度的構建

  20. 論電子計算機在審計中的應用

  21. 電算化系統審計

  22. 關於會計電算化審計中的若干問題的探討

  23. 計算機審計與舞弊

  24. 審計的風險與防範

  25. 新會計法實施後企業內部審計制度建設

  二

  1、關於經濟責任審計若干問題的探討

  2、關於企業集團內部審計若干問題的探討

  3、會計報表審計風險分析及防範研究

  4、會計電算化系統的現狀與審計對策淺析

  5、論電子商務時代的網路審計

  6、論任期經濟責任審計

  7、民間審計法律責任問題研究

  8、內部審計在企業的作用

  9、企業費用成本審計

  10、淺淡經濟責任審計

  11、淺談經濟責任審計

  12、淺談審計風險的綜合控制

  13、淺談審計判斷績效及其影響因素

  14、如何提高審計效率

  15、審計風險的研究

  16、審計風險及其控制研究

  17、審計職業判斷業績評價

  18、審計專業判斷研究

  19、我國民間審計的現狀與對策的分析

  20、我國上市公司會計資訊低透明度的獨立審計研究

  三

  1. 註冊會計師審計質量控制系統研究

  2. 企業會計電算化審計中的問題及對策

  3. 中國註冊會計師審計獨立性分析

  4. 社會保障基金的績效審計研究

  5. 會計資訊系統審計中資料的提取和轉換問題研究-基於XX公司審計案例的分析

  6. 我國上市公司會計資訊低透明度的獨立審計研究

  7. 公司財務報表粉飾手段與審計策略

  8. 試論加強註冊會計師審計風險管理和控制的措施

  9. 民間審計風險及防範

  10. 審計風險成因及其防範控制的探討

  11. 菸草商業企業內部審計探析

  12. 論經濟責任審計存在的問題及對策

  13. 審計風險及其防範

  14. 離任經濟責任審計存在的問題及採取的對策

  15. 探索ERP環境下內部審計工作

  16. 試論電子商務環境下的審計實務

  17. 審計風險的綜合控制

  18. 政府審計機關如何應對挑戰的探討

  19. 當前財政審計制度的缺陷及策略分析

  20. 我國審計體制的改革及其對策

  21. 審計人員辨別財務報表的不實

  22. 審計判斷績效及其影響因素

 

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