採購員採購流程
採購員怎麼做好採購?具體流程是什麼?以下是小編為您整理的,希望對您有幫助。
如下
1.目的
本標準業務程式的目的是用於設立必要的定義和程式以保證重慶英諾科技有限公司的採購低成本和採購標準的一致性。
2.定義
PR:PurchaseRequestForm採購申請單,公司內部使用;
PO:PurchaseOrderForm採購訂單,公司對外使用。
3.職責
3.1請購人
根據部門需求,提出請購要求,提供採購物資的技術要求,規格型號,填寫採購申請單並交相關人員核准;
接收和檢驗請購的物品和服務。
3.2採購人
根據請購人的採購申請單,訂購價格合理並與要求相符合的物品及服務。
生產部採購人員負責物料及與生產製造或與開發有關的各種物資的採購,或對承包商的採購工作進行監督。
行政部負責公司辦公用品及後勤物資的採購。
各採購人員應對採購物品的價格及質量負責。ü
3.3物流
保證產品運輸的及時、優質,負責進口貨物的報關手續辦理,及時清關。
3.4生產部
生產部質量人員負責對供方***物料供應商及承包商***的質量保證能力評審標準及評審計劃的制定和質量保證能力評審。
3.5財務部
在收到所有需要的檔案後進行核對,將供應商的發票與採購申請單PR、採購訂單PO、收貨清單等相關單據相對照,進行數量和金額的確認。並按時向供貨商付款。
4.採購範圍
4.1產品:指公司委外加工的產品,採購後即交付給客戶。
4.2生產物料:指與產品生產直接相關物料,公司目前生產物料多數由產品生產承包商進行採購。
4.3固定資產:是指單位價值超過人民幣1000元以上,同時使用年限超過兩年以上的生產、經營裝置。如機器、車輛、電子裝置等。
4.4低值裝置:是指單位價值未能達到固定資產的標準,但其使用年限超過一年的生產、經營裝置。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化,但對其管理應視同固定資產進行。如辦公桌椅,實驗室用工具。
4.5低值易耗品:是指成批採購的低價值的耗材。如實驗室用接外掛等。
4.6長期服務的客戶:除上述以外,但有長期供貨或提供勞務的客戶。如快餐,辦公文具供應商,電信服務,域名等。
其它非費用報銷申請範圍內的採購申請。
5.操作過程及操作程式詳述
5.1申請
1***請購人負責提供採購物資的技術要求,規格型號,可行或必要時,應給出推薦的供應商及價格。
2***請購人應填寫採購申請單,並負責交於相關人員核准。
5.2批准
5.2.1對採購申請單PR的批准
對所有采購申請單,必須嚴格按以下簽字授權進行核准:
所有采購申請單必須有公司總經理的批准及簽字;
所有IT裝置的採購申請單必須有IT經理的核準;
所有采購申請單必須有財務主管的簽字,作為預算、稅務、現金流量管理的需要;
任何與生產有關的採購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批准和簽字。
簽字流程圖:
請購人-->請購人部門經理->採購人->採購人部門經理->總經理
採購人員只有在取得核准的採購申請單後,才可實施採購。
5.2.2對採購訂申PO或合同的申請
5.2.2.1採購訂單
如果採購人需要採購訂單,採購人可憑已核准的採購申請單,向財務部申請列印採購訂單,並由部門經理簽字確認後發給供應商。申請人還需負責採購訂單的供貨方確認,以保證該訂單的有效性。
產品及生產物料PO的儲存者,應注意該PO為公司保密級別較高之檔案,未經授權者不可查閱。
5.2.2.2合同
如果採購人需要合同,需要公司副總裁以上的人員在合同文字上簽字和蓋上公章後才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
5.3報價及磋商
5.3.1物品及服務採購
在任何可能和適用的情況下,採購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價:
採購金額最少報價數量
小於RMB5001
小於RMB2000,大於RMB10002
大於RMB20003
採購員在同供應商進行磋商後,應作好比較記錄,主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下,採購員同請購人應一同參與同供應商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下,原則上選擇報價最低的供應商,只有在特殊情況下,如價低者品質有問題,方可選擇報價較高的供應商,但必須詳細說明原因,以便日後參考。
5.3.2分供方的開發及選擇***僅適用於產品及生產物料採購***
由生產部採購人員在實施採購前根據開發部提供的物料清單,將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方,並經質量保證人員及開發部稽核會籤後加入合格供應商名單。
如果是初選的供應商,只有在生產部質量人員、開發部進行首批樣品鑑定合格後,才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力,並調查、分析、總結。
5.3.3第三方物流的開發及選擇
由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優質情況下,提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態度等按季度評價貨代滿足要求的能力,並調查、分析、總結。
5.4訂購
應根據價格,質量和服務等選擇供應商。如果採購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致,應向請購人發出確認,若請購人仍堅持用推薦的供應商,則需由總經理批准。
訂購物品可能有下列兩種形式:
憑核准的採購申請單,從供應商處直接購買。
向供應商發採購訂單***如需要,可向財務部申請開具採購訂單***或合同***重要合同內容應經公司法律顧問核對***。
對於經常性採購的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同選擇的供應商以簽定年度協議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類供應商應以競標的方式進行***如果可能,應至少有三個競爭者***且該類協議應至少每年重審一次,既從不同供應商處獲得新的報價,並就現行的協議內容進行重新磋商。
5.5接受
訂購的非生產性物品送達後,必須驗收,且驗收人與採購人不能是同一人。驗收合格後,應在採購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對於生產性原輔包裝材料,應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格,採購員應與供應商聯絡以尋求解決方案。
5.6付款
採購人負責採購物品的付款申請,應在付出傳票後必須附上下列單據
發票
經過核准並已收貨簽收的採購申請單PR,
如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款,可在付清餘款時附上全額發票;如有特殊情況,送貨單可以後補,如DELL裝置採購的全額預付。
對於經常性採購的物品,如文具,日用品,午餐等,應要求與供應商協商月結,以轉帳形式支付。
在可能的情況下,付款應始終要求銀行轉帳,不支付現金。
在可能的情況下,採購員應始終要求供應商提供增值稅發票。
6.記錄
對於各次採購,採購員應儲存下列檔案:
1***採購申請單副本
2***報價
3***比價記錄
4***採購訂單副本或合同
5***付出傳票副本
6***收貨單副本
採購主管工作流程