財務審計經理的基本職責說明

General 更新 2024年12月22日

  財務審計經理負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議。以下是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;

  2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、執行全程審計專案,包括計劃和執行審計方案;

  5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;

  6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現並提出建議;

  7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;

  8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;

  9、對於審計專案的反饋進行管理和後續評估;

  10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;

  11、完成所負責產業集團審計程式標準化工作的編制;

  12、完成上級領導佈置的其他任務。

  任職資格:

  1、具備10年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;

  2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA***註冊內審師***、CPA***註冊會計師***、 CICS/CICP***註冊內控師***等相關資格;

  3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;

  4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;

  5、為人正直,工作細緻、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。

  6、財務、金融、管理學或法律相關專業。

  篇二

  職責:

  銜接集團內各公司財務報表,使得各家公司報表符合US GAAP下合併的要求,並快速整理出財務報告附註;

  對接外部審計師審計,確保按時完成每次審計師審閱和/或審計工作;

  建立和完善符合SOX相關規定的財務報告流程。

  任職要求:

  會計、財務等相關專業本科及以上學歷;985學校或擁有 CICPA/AICPA/ACCA優先;

  熟悉美國會計準則,5年以上Big 4會計師事務所審計經歷,至少有3年以上美國上市公司審計經歷;

  具備較強的資料處理能力,對資料敏銳,能及時發現數據不合理性;

  能使用英語作為工作語音,最少讀寫熟練;

  誠信,嚴謹和良好的職業道德。

  篇三

  1. 負責對公司財務制度執行情況進行檢查,並提出完善建議。

  2. 負責對公司的財務收支、資金管理等工作進行監督、檢查。

  3. 負責對公司的資產、負債和損益等財務報表進行審計。

  4. 負責對下屬公司的投資與經營狀況進行監督、檢查。

  5. 對下屬公司及部門的年度財務考核指標進行審計。

  6. 對營銷銷售合同價格執行進行抽查審計。

  7. 對營銷銷售政策執行情況進行抽查審計。

  8. 對公司通過平臺公司貸款來源及到帳情況進行跟蹤檢查。

  9. 完成董事長安排的專項審計或調查。

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