財務審計經理的主要職責

General 更新 2024年11月27日

  財務審計經理負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實。以下是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、完成領導分派的財務收支審計、離任審計、專項審計等專案審計任務,對自己承擔的具體審計專案和具體審計任務承擔風險責任。

  2.、對負責的審計專案開展調查研究,確定審計目標,審計範圍,審計重點和審計技術方法及專案完成時間,制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規程開展工作,確保審計方案的實施。

  3、負責各項審計工作的實施,對審計人員工作進行分工,對審計人員取得審計證據和審計工作底稿進行復核,負責完成主審的專案審計報告和審計調查報告的編寫工作,對審計專案質量負責。

  4、編寫審計報告,對報告中的各項資料必須有審計底稿支撐,真實反映被審單位的情況,客觀公正地給予評價,具體地提出存在的主要問題,並提出建設性的意見或處理決定。

  5、協同上級進行審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

  6、負責主審專案的檔案資料收集、整理、立卷、 歸檔工作。

  7、負責對審計及相關內容的保密職責。

  8、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財務管理、審計、會計、稅務等相關專業;

  2、掌握國家財稅政策,內審管理等相關制度辦法,熟悉內審工作流程,對行業管理和內控建設有清晰的認識,對行業管理能提出高質量的管理建議;

  3、有5年以上經營審計、財務審計崗位工作經驗或大型企業財務崗位工作經驗者優先;

  4、熟悉財務軟體,具備較強的資料分析、問題判斷能力;

  5、具有良好的溝通能力、文字表達能力及團隊合作精神。

  篇二

  職責:

  負責督查集團下轄機構的財務政策、制度、預算、資金支付等財務職能或流程內部控制建立及貫徹實施情況,並出具相關建議報告;

  財務工作質量檢查,定期出具財務內控審計報告;

  定期組織督導會議,討論修正行動計劃,並督導執行;

  出具下屬公司直管財務人員的績效考核結果報審;

  任職資格:

  有事務所三年報表審計和內控審計工作經驗;團隊帶領經驗;

  具有五年以上大型集團核算管理流程管理經驗;

  溝通協調能力強為人正直、忠實企業、嚴格自律;

  具有強烈的事業心和責任心,穩重,思維敏捷。

  篇三

  職責:

  1、依據核准的審計方案和相關制度法規進行審計工作,並編寫審計日誌;

  2、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;;

  3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價,並提出建設性的建議和處理意見;

  4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;

  5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行後續審計,做好審計專案業務閉環;

  6、負責審計專案報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,並及時送交檔案管理員保管。

  任職要求:

  1. 會計、財務或相關專業大學本科以上學歷,八年以上製藥行業審計經驗;

  2. 熟悉財務、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;

  3. 具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;

  4. 熟悉企業內部審計操作方法。

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