集團財務審計經理的職責描述說明

General 更新 2024年11月22日

  財務審計經理負責對集團各版塊及下屬直營分公司的經營行為、財務管理進行內部審計。下面是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、協助審計經理制定年度財務審計計劃,草擬各項審計實施方案,負責審計方案實施,能夠獨立撰寫審計報告。

  2、負責財務收支審計、專項資金審計,檢查會計原始憑證真實性、會計核算的準確性、合規性,財務報表完整性;

  3、公司經營審計:對企業年度經營成果和運營做全面審計;

  4、檢查企業的經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對下屬企業年度績效考核、獎罰提供依據;

  5、進行財務法紀審計,對嚴重違反財經紀律、侵佔公司資產、嚴重浪費等形為進行全面審計,以維護公司生產經營活動的正常秩序和財務的完整;

  6、開展中高層領導幹部離職審計;

  7、協助完成專案其它方面的專項審計工作;

  任職資格:

  1、教育程度:大專及以上學歷,會計或財務管理相關專業畢業;初級會計以上職稱優先;

  2、工作經驗:3年相關專業工作經驗,有房地產審計工作經驗優先錄取。

  3、年齡:30-45歲;

  4、其他條件:

  1***熟悉國家相關會計政策法規;

  2***熟練使用財務軟體,辦公軟體;

  3***溝通協調能力強,有責任心。

  篇二

  職責:

  1. 按照集團年度經營計劃,制定年度內部財務審計工作計劃,明確年度審查要點;

  2. 負責對公司管理制度的建立是否完善,內部控制制度是否科學、有效等進行審計;

  3. 負責對公司的財務預算及財務收支情況進行審計;

  4. 負責對公司的資產、負債及損益情況進行審計;

  5. 負責對公司的投資及經營狀況進行審計;

  6. 負責公司合作經營和合作專案的合同執行情況、投資及財產的經營使用狀況、效益進行審計;

  7. 負責對總部及下屬公司離任或調任的總經理級***含***以上人員及特殊崗位人員進行任期內或離任審計;

  8. 對與公司經濟活動有關的其他事項,向企業有關單位、中心或個人進行專項審計;

  9. 編制內部審計報告,針對審計結果出具應對方案;

  10. 負責審計結果的通報與應用跟進,對發現的重大問題及時提出處理意見或改進建議,上報公司領導;

  11. 負責內部審計過程和結果資料的歸檔管理;

  12. 定期/不定期開展審計總結,編制總結報告。

  任職資格:

  1. 全日制本科學歷及以上;財務管理、審計、內控等相關專業;三年以上財務、審計、內控工作經驗;取得中級或以上會計或審計從業資格證;

  2. 有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經歷者優先;有二年以上房房地產同等崗位從業經驗者優先;取得註冊註冊會計師執業資格證者優先;

  3. 良好的語言與文字表達能力,較好的團隊協助能力及抗壓能力;

  4. 個人素質要求:細緻、勤奮、踏實、對數字敏感。

  篇三

  職責:

  1、執行集團及下屬子公司財務審計、管理流程審計、離任審計等方面的審計專案;

  2、通過審計查處重大管理問題或個人舞弊問題,識別管理改進機會,並提出改進建議,跟蹤整改情況;

  3、協助完善內審管理制度,編制審計案例、審計指南等;

  4、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、30歲以下,全日制本科及以上學歷,會計學、審計學、法學或相關財經、金融類;

  2、具有3年及以上大型上市企業審計工作經驗,具有主審經驗優先;

  3、熟悉審計專業知識,以及企業風險管理、內控建設等相關知識;

  4、具有較強的邏輯分析能力,書面及口頭表達能力;

  5、具有企業反舞弊調查偵辦、政府審計等工作經驗優先;

  6、具備CIA、CPA、CFE等審計、財務等相關職業/執業證書,具有更高級別技術職稱優先;

  7、同時具有法律相關資格優先;

  8、能適應出差。

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