審計報告格式範文

General 更新 2024年12月22日

  審計報告是註冊會計師根據獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程式後出具的,用於對被審計單位年度會計報表發表審計意見的書面檔案。以下是小編整理的審計報告格式,歡迎大家參閱。

  第1篇:審計報告格式

  一、審計通知書

  適用於通知被審計單位含被調查單位接受審計含專項審計調查。

  二、協助查詢單位賬戶通知書

  適用於查詢被審計單位在金融機構的賬戶。

  三、協助查詢個人存款通知書

  適用於查詢被審計單位以個人名義在金融機構的存款。

  四、封存通知書

  適用於封存被審計單位有關資料和違反國家規定取得的資產。

  五、停止款項使用通知書

  適用於通知被審計單位暫停使用的款項。

  六、審計報告徵求意見書

  適用於以審計機關名義向被審計單位徵求對審計組的審計

  報告的意見。

  七、審計報告

  適用於對被審計單位財政收支、財務收支的真實、合法、效益進行審計後出具審計結論。

  八、專項審計調查報告

  適用於對預算管理或者國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查後出具審計調查結論。

  九、 審計決定書

  適用於對被審計單位違反國家規定的財政、財務收支行為進行處理、處罰。

  十、審計移送處理書

  適用於移送有關主管機關、部門進行糾正、處理處罰或者追究有關人員責任。

  十一、審計處罰決定書

  適用於對被審計單位拒絕、拖延提供與審計事項有關的資料,或者提供的資料不真實、不完整,或者拒絕、阻礙檢查,且拒不改正的行為,給予的行政處罰。

  十二、解除**通知書

  適用於解除已封存的被審計單位資料、資產或解除被審計單位暫停使用款項兩項強制措施。

  第2篇:開封市審計局審計通知書

  ****主送單位全稱或者規範簡稱:

  根據•中華人民共和國審計法‣第****條的規定,我局決定派出審計組,自20**年**月**日起,對你單位****進行審計專項審計調查,必要時將追溯到相關年度或者延伸審計調查

  有關單位。請予以配合,並提供有關資料包括電子資料資料和必要的工作條件。

  審計組組長:***

  審計組成員:***主審 *** *** ***

  附件:1、被審單位需提供資料

  2、審計紀律要求

  審計機關印章

  ****年**月**日

  第3篇:標準審計報告

  ABC有限公司全體股東:

  一、對財務報表出具的審計報告

  我們審計了後附的ABC有限公司以下簡稱貴公司財務報表,包括 201x年12月31日的資產負債表、2014年度的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註。

  一、管理層對財務報表的責任

  編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任,這種責任包括:1按照企業會計準則的規定編制財務報表,並使其實現公允反映;2設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

  二、註冊會計師的責任

  我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

  審計工作涉及實施審計程式,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程式取決於註冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程式,但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

  三、審計意見

  我們認為,貴公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司201x年12月31日的財務狀況以及201x年度的經營成果和現金流量。

  二、按照相關法律法規的要求報告的事項

  本部分報告格式和內容,取決於相關法律法規對其他報告責任的規定。

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