會計崗位職責

General 更新 2024年11月28日

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。下面小編整理了,供你參考!

  篇一

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

  8.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。

  篇二

  一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

  二、 按照財務制度稽核原始憑證和記帳憑證,建立並完善財務憑證。

  三、在財務經理的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導彙報。

  四、 認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續完備,內容真實,資料準確,帳目清楚,按期結報。

  五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;

  六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款

  七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務祕密。

  八、 按照規定,定期***月、季、年***核對賬目、結賬、編制會計報表,並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

  九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執行情況的分析和考核,以利於公司領導採取措施,保證資金有效使用。

  十、 保管好所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管,防止丟失損壞。

  十一、完成公司領導交付的其他任務。

  下面給大家分享五篇具體公司財務部人員的具體工作職責給大家參考,對大家擬定自己公司財務人員的工作職責檔案有所幫助!

  篇三

  1、公司所有現金收、支由出納負責。

  2、建立和健全《現金日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,並 每天結出餘額核對庫存。作到日清月結,帳實相符。

  3、庫存現金應妥善保管,如發現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經濟責任和法律責任。

  4、出納收取現金時,須立即開具一式三聯的《收款收據》,交給付款人客戶聯,財務聯由出納登記日記 賬後交會計,存根聯存檔保管。

  5、任何現金支出必須按相關程式報批***詳見財務部工作流程***。因出差或其他原因必須預支現金的,須 填寫借款單,經相關領導簽字批准,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內辦理還款 或報銷。

  6、收、支單據辦理完畢後出納須在稽核無誤的收支憑單上籤章,並在原始單據上加蓋現金收、付訖章, 防止重複報銷。

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