農產品收購發票含稅嗎?

General 更新 2024-11-20

農產品收購發票上的買價含稅嗎?

不含稅,農民賣農產品是免增值稅的。

但是你使用收購發票可以用來抵扣增值稅,有一個13%的抵扣率(而非增值稅稅率,雖然數值一樣,但概念不同)。

比如,收購發票上寫著100元,那麼這100是不含稅的,即對農民來說,這100都是他的收入,而不用價稅分離再去計入收入。

對你來說,這100元應該分成兩部分,其中13元(100*13%)進入增值稅的進項稅額,剩餘的87元是你這次購買農產品的成本。

以上,如有不明白,龔追問我。祝愉快。

農產品收購發票收購金額是否含稅

修訂後的《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條(三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上註明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:   進項稅額=買價×扣除率

根據增值稅是價外稅的原理,價款與稅款是分離的,也就是說價款計入成本,稅款進行抵扣,10000元的農產品收購,根據以上規定可以抵扣進項稅額:

進項稅額=10000×扣除率13%=1300元

成本部分:10000-1300=8700元。

現在是:

1、小規模納稅人,因為不能抵扣進項稅額,10000元計入成本,沒有問題;

2、一般納稅人,因為允許抵扣1300元的進項稅額,剩餘部分8700元計入成本,如果你不計算抵扣進項稅額,將10000元直接計入原材料的成本,當然沒有問題;但之前已經將1300元抵扣了進項稅額,再按10000元計入原材料成本,那豈不是變成了10000+1300=11300元?

也就是說,10000的農產品購進,抵扣了1300元的進項稅額,然後在企業所得稅前扣除8700+1300元,進項稅抵扣一次,企業所得稅前扣除一次。

農產品收購發票開的金額是含稅還是不含稅的

開嗎

農產品收購發票抵扣的進項稅怎麼做賬

購進農產品,現行《增值稅暫行條例>規定,農產品的進項稅額=農產品的買價*扣除率13%

借:庫存商品870

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130

貸:庫存現金1000

銷售農產品

借:銀行存款1100

貸:主營業務收入973.45

貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)126.55

結轉成本

借:主營業務成本870

貸:庫存商品870

增值稅進項稅額大於銷項稅額=130-126.55=3.45元

因此,您的成本、收入核算無誤,完全正確。

農產品收購發票抵扣額怎麼計算

按收購發票上的金額直接乘13%,還有運費也是一樣直接用運費直接乘7%,廢舊物質按普通發票金額直接乘撫0%,這是三種計算抵扣進項稅不需要價稅分離的方法。而銷項只要含稅就要進行價稅分離。

農產品收購發票稅金是如何計算的?是按開具的金額乘以13%,還是跟專用發票一樣的做法?

《中華人民共和國增值稅暫行條例》

......

第八條 納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務),所支付或者負擔的增值稅額為進項稅額。

准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額,除本條第三款規定情形外,限於下列增值稅扣稅憑證上註明的增值稅額:

(一)從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額;

(二)從海關取得的完稅憑證上註明的增值稅額。

購進免稅農業產品准予抵扣的進項稅額,按照買價和10%的扣除率計算。進項稅額計算公式:

進項稅額=買價×扣除率

......

《中華人民共和國增值稅暫行條例實互細則》

......

第十七條 條例第八條第三款所稱買價,包括納稅人購進免稅農業產品支付給農業生產者的價款和按規定代收代繳的農業特產稅。

前款所稱價款,是指經主管稅務機關批准使用的收購憑證上註明的價款。

......

財政部 國家稅務總局《關於提高農產品進項稅抵扣率的通知》( 財稅[2002]12號)

經國務院批准,從2002年1月1日起,增值稅一般納稅人購進農業生產者銷售的免稅農業產品的進項稅額扣除率由10%提高到13%。

請遵照執行。

......

根據以上規定,收購農產品是用買價(開具的金額)依13%的扣除率計算應抵扣的進項稅額。

一般納稅人,農產品收購發票如何記賬?

借:原材料—農產品 72824.64

應交稅費—應交增值稅—進項稅額 10881.84

貸:現金(或銀行存款) 83706.48

也就是說,收購的農產品的實際成本就是72824.64元。

企業開具農副產品收購發票上的價格是含稅還是不含稅

購進免稅農產品:

一般農產品:按照農產品收購發票或者銷售發票上註明的農產品買價和13%的扣除率計算進項稅額,從當期銷項稅額中扣除。進項稅額=買價(含稅價)×13%

農產品收購發票的抵扣程序是怎樣的?

購買農產品收購發票

根據你開具的稅額填寫增值稅納稅申報附列資料(表二)中的第6欄

申報就可以了

當月開的當月申報

不能串月

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