開紅單是什麼意思?

General 更新 2024-11-27

定婚開紅單是怎麼回事

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開車被罰紅單是什麼意思

紅色的是罰款單。沒有別的意思,交警給車主的罰單都是紅色的。

我們中國出口越南,越南客戶老是說要開紅單,紅單是指什麼

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什麼情況下需要開紅字發票

(1)首先說明,應該這樣理解。紅字發票無論什麼情況下都應由銷售方開(你想想藍字是銷售方開的,現在要衝,當然是銷售方開紅字啦);但是,為了要開紅字發票,之前還有一個手續是到稅局申請《開具通知單》,關於這一環節,某些情況下由銷售方進行,某些情況由購貨方進行。

(2)情況一:購貨方向主管稅局申請《開具通知單》,將《開具通知單》交銷售方開具紅字發票。

稅法依據是:《關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》國稅發〔2006〕156號

第十四條 一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》

...

第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具。

(3)情況二:銷貨方自己向主管稅局申請《開具通知單》,根據《開具通知單》開具紅字發票。

稅法依據是:《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知 國稅發[2007]18號》:

“(三)因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。?

(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內(如果在當月且符合作廢條件的可以即時作廢了——稅務小魔怪注)向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。”

(4)根據以上的“白紙黑字”非常清晰的稅務文件,國稅發[2007]18號是對國稅發〔2006〕156號的補充(你看文件名稱“補充通知”和內容就清楚了),其明確了(或者講更正了)“開票有誤”時的正確操作。也就是說,如果購買方發現銷售方開票有誤(包括開具發票的稅號有問題),應該由銷售方去稅務局開具通知單。

(5)最後有個善意提醒,紅字發票的流程整體來講也是必須在90日內(因為你的票是09年前開具的),抓緊時間,否則,對方要交稅,你又不能抵稅,真是欲哭無淚。

希望對你有幫助!

怎麼開具紅字發票申請單

1.拒收證明一般要寫明發票號碼.以及為什麼要拒收.並加蓋單位公章.(注發票一定沒有認證)

2.紅字通知單直接在電腦中填寫後打印出來,並加財務專用章.並把單據導到移動U盤一起給稅務局.

3.你5月多交的稅 .等你拿到稅務局的飢字通知單審批單時你就可以在電腦中開紅字發票.6月就不多交稅了,

補充: 拿到紅字發票審批單時你一定先把紅字發票開出來的.(可以少交稅的) 正數發票可以等以後開的

如有不明白的請加我百度HI 在線答覆

開紅字發票申請單怎麼填寫理由

如果沒有跨月份,可以直接作廢,不用開紅字發票。增值稅專用發票,跨月份要作廢的,可以在稅控系統裡打印開具紅字發票申請,可以以發票開錯,尚未交付對方為理由,開具紅字發票申請。使用A4紙打印,要把申請的數據考入U盤,帶上U盤,原開錯票的複印件,有關合同,公章,財務專用章,到稅務局審批,批准後才能開具紅字發票

如何開具紅字發票通知單?

答:一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱《申請單》,附件3)。  《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為認證相符並且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為納稅人識別號認證不符、專用發票代碼、號碼認證不符的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。  《申請單》一式兩聯:第一聯由購買方留存;第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後,出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱《通知單》,附件4)。《通知單》應與《申請單》一一對應。  《通知單》一式三聯:第一聯由購買方主管稅務機關留存;第二聯由購買方送交銷售方留存;第三聯由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。《通知單》應按月依次裝訂成冊,並比照專用發票保管規定管理。  購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與留存的《通知單》一併作為記賬憑證。屬於本規定第十四條第四款所列情形的,不作進項稅額轉出。銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

最新的開票系統開紅票信息表顯示的是待查證是什麼意思

系統監控問題,該信息表對應的藍字增值稅專用發票沒有超過180天的認證期限。等對應的藍字發票超過180天后,提示會自動消失。

月初能開紅字通知單嗎

這沒事的,誠信經營

增值稅發票紅字單應該是銷售方開還是購買方開

1、對於一般納稅人在取得增值稅專用發 票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,由購買方應填報《開具紅字增值稅專用發 票申請單》,由購買方主管稅務機關審核後,出具《開具紅字增值稅專用發 票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發 票通知單》開具紅字發票。

2、因開票有誤購買方拒收專用發 票的,或因開票有誤等原因尚未將專用發 票交付購買方,可由銷貨方主管稅務機關直接根據納稅人填報的《開具紅字增值稅專用發 票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發 票通知單》。

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