財務審計經理的主要工作職責
財務審計經理負責廉政宣貫和培訓,負責舞弊案件的調查和公檢法推進。以下是小編整理的。
篇一
工作職責:
1、決策類:
1.1、參與公司財務制度體系建設評估決策;
1.2、參與公司財務審計決策;
1.3、參與公司經營業務活動中,涉及到資金使用的決策;
1.4、公司董事長授權的其它決策事宜;
2、管理統籌類:
2.1、負責擬定財務審計相關工作計劃,並上報批示後,組織推進實施;
2.2、負責組織協調各部門人員抽調,建立審計小組,推進階段性審計工作落實;
3、執行類:
3.1、建立健全並不斷組織優化公司財務審計相關的管控制度,並上報核准後,組織推進實施;
3.2、負責公司財務預算審計工作開展;
3.3、負責公司財務日常賬目核算、票據歸檔、資金使用的審計工作的開展;
3.4、負責公司重大生產專案的專案財務審計;
3.5、負責公司重要崗位異動而發生的經濟相關的審計;
3.6、負責公司年度財務審計工作對接與落實;
3.7、定期完成階段性的各項審計報告,並報審。
4、其他類:
4.1、參與配合公司投資專案***EPC、PPP等***財務審計工作;
4.2、公司上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷:大學本科以上學歷,財務管理、經濟學、審計學等相關財經專業。
2、工作履歷:
2.1、職業履歷:8年以上財務工作經驗,5年以上審計工作經驗,3年以上審計經理職務經驗;
2.2、行業履歷:建築施工類行業審計工作5年以上。
3、年齡:30—45歲;
4、專業知識技能要求:
4.1、專業知識:財務核算、資金管理、稅務政策、行業財務工作特徵等;
4.2、技能要求:熟練的現代辦公軟體操作能力,含專業財務軟體操作能力;
4.3、職稱要求:中級以上財會資質、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活潑開朗,具備良好的溝通協調能力;
4.4.2、具備良好的職業素養;
4.4.3、對MBO有足夠的認知,並能適應出差工作。
篇二
職責:
1. 完善企業財務內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預警;
2. 組織並參與業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,並出具審計報告;
3. 根據審計結果提出合理的改進意見,並跟進後續的改善情況;
4. 協助建立風險控制及防範機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
5. 對嚴重違反公司制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
6. 及時發現對財務異常情況過其他重大事項的相關部門進行專項審計;
7. 對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;
8. 對企業年度經營情況進行經濟效益審計;
9. 第三方審計機構對接。
任職資格:
1、30-40週歲,具備大型集團公司審計工作經歷,善於分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業
2、具有8年以上財務管理,3年審計負責人經驗;
3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。
4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化
篇三
工作職責Responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程式,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,並根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支援業態的月度分析和彙報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求Requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有CPA證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的專案經驗、流程梳理和優化專案經驗優先考慮。
集團財務審計主管的職責概述