審計整改通知書_內部審計整改通知書
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。那麼關於審計整改的通知書是怎樣的呢?下面小編給大家帶來審計整改通知書,供大家參考!
審計整改通知書範文篇一
審計專案:
整改通知書的分發物件:
審計發現需整改的事項:
整改意見:
集團
審計科
審計人員 報告稽核:
審計整改通知書範文篇二
××公司一廠:
經公司經理批准,特派審計組來您廠進行就地審計,現將審計有關事宜通知如下:
審計專案:產品成本審計
審計目標:產品成本的真實性和效益性
審計內容:××××年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本專案的成本耗費的效益性。
審計人員:專案負責人為高階審計師×××
組員:審計師×××、×××;助理審計師×××、×××
審計時間:××××年×月×日—×月×日
其他事項:提供產量核算統計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。
××公司審計處***公章***
××××年×月×日
審計整改通知書範文篇三
***被審計單位/部門名稱***:
集團審計監察部已於20××年×月×日完成了對你單位 ***審計範圍***
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